1. Khai báo các tham số hệ thông
Để bắt đầu chúng ta cần khai báo một số tham số hệ thống cho quá trình kê khai hàng nhập khẩu, các bạn thực hiện như sau:
B1- Từ menu <He thong> chọn <Thiết lập hệ thống>
B2- Màn hình khai báo xuất hiện bạn thao tác theo hướng dẫn dưới đây:
(1)- Chọn mục <Tham số hệ thống dùng chung>
(2)- Tìm tới các tham số thuế để khai báo đúng tài khoản mặc định như thuế nhập khẩu (Tk 3333), thuế tiêu thụ đặc biệt (Tk 3332), thuế bảo vệ môi trường (Tk 33381)
(3)- Do thuế GTGT hàng nhập khẩu thường lẻ (so với tỉ lệ) nên bạn chọn dòng <Cho phép làm tròn tiền thuế GTGT> ấn F3 để khai báo lại giá trị làm tròn thuế GTGT, giá trị tham số này phải lớn hơn giá trị thuế cần sửa (Ví dụ: tiền thuế cần sửa trong hóa đơn VAT là 900.000 thì sửa tham số từ 1.000 lên thành 1.000.000), ấn <chấp nhận> để lưu tham số vừa sửa. Để khi nhập liệu chúng ta có thể gõ lại số thuế đúng.
2. Nhập phát sinh nhập mua hàng nhập khẩu
B1- Từ menu <Phat sinh> chọn <Phiếu nhập hàng nhập khẩu>
B2- Danh sách chứng từ xuất hiện bạn nhấn F2 để thêm mới, tiếp theo thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:
B3- Các bạn nhập hàng hóa phát sinh như bình thường
B4- Sau khi đã kê khai đây đủ thông tin như đối tượng, tiền tệ, tỷ giá và thông tin chi tiết hàng hóa:
(1): Nhấp chọn Tab <Thuế nhập khẩu>
(2): Nhập chọn vào một dòng bất kỳ trong danh sách
(3): Nhấn F6 để phân bổ thuế nhập khẩu
(4): Màn hình xuất hiện bạn nhập vào giá trị các loại thuế theo tờ khai hải quan, chọn tiêu thức phân bổ là giá trị hoặc số lượng sau đó nhấp nút <Chấp nhận>
B5- Sau khi đã phân bổ các loại thuế tương ứng bạn chọn mã VAT (V05 hoặc V10) nhấn Enter chuyển qua mục tiền VAT thường sẽ có chênh lệch giá trị ở mục này bạn gõ lại giá trị đúng rồi nhận Enter để xác nhận.
3. Phân bổ chi phí liên quan đến nhập khẩu
Để phân bổ các chi phí liên quan đến nhập khẩu bạn đọc bài hướng dẫn này: http://www.phanmemketoanmienphi.org/ct-607-hach-toan-chi-phi-mua-hang-tren-phan-mem-ke-toan-gam.html